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昆明市五华区人民检察院2025年度部门决算公开
时间:2026-08-17  作者:  新闻来源:  【字号: | |

昆明市五华区人民检察院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市五华区人民检察院作为国家法律监督机关,主要履行以下职责:

1.接受上级人民检察院的领导,对五华区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受区人民代表大会及其常务委员会的监督。

2.依照法律规定对由区人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权。

3.依照法律规定对由区人民检察院承办的刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、审查起诉、支持公诉。

4.负责应由区人民检察院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

5.负责应由区人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

6.对履行职责中发现行政机关在行政诉讼中违反法律规定,可能影响公正审判的行为,提出检察建议,督促其纠正。

7.负责应由区人民检察院承办的对看守所执法活动的法律监督工作。

8.受理向区人民检察院的控告申诉检察工作。

9.行使法律规定的其他职权以及其他应当由区人民检察院承办的事项。

二、基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置8个内设机构,包括:办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部。设派出机构2个,分别为:派驻红云街道办事处检察室、派驻黑林铺街道办事处检察室。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为昆明市人民检察院的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员75人。包括财政拨款开支经费的:公务员75人,参照公务员法管理人员0人,事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0人;经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员62人。包括财政拨款开支经费的人员36人;经费自理人员26人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人(离休1人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人(离休0人,退休33人)。

车辆编制17辆,在编实有车辆17辆,超编0辆。

三、重点工作概述

2025年是十四五规划收官决胜之年,值此奋进之年,五华区检察院在区委和上级检察院的领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入践行习近平法治思想,全面贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神,深刻领悟两个确立的决定性意义,增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护,忠实履行宪法和法律赋予的职责,牢牢把握检察工作现代化深刻内涵,紧扣省委3815战略发展目标,聚焦市委六个春城建设大局,围绕区委六个区建设目标,认真贯彻落实各级检察长会议精神,更好为大局服务、为人民司法、为法治担当,以更优检察履职护航壮丽新征程。

1.精准履职服务中心大局,保障中国式现代化五华新篇

高质效检察履职,融入大局,服务大局,充分运用法治力量服务经济社会高质量发展和高水平安全。贯彻总体国家安全观,通过严格依法办案更好以新安全格局保障新发展格局。运用法治力量依法平等保护各类经营主体合法权益,融合社会治理与法律监督效能。办理合同诈骗、传销等破坏市场经济秩序犯罪案件。在反腐败工作大局中展现检察担当,持续淬炼专业化职务犯罪办案团队芷兰香融合庭审评议与观摩教育, 延伸实战素能提升与沉浸式警示教育。

2.切实举措守护民生福祉,书写以人民为中心五华答卷

深入践行检察为民宗旨,巩固深化检护民生专项行动成效,紧紧围绕人民群众的急难愁盼,以守护力度提升民生温度。以法治之力守护未成年人健康成长,坚持零容忍态度,严厉惩治侵害未成年人犯罪。推行罪错未成年人分级干预机制,坚持宽容不纵容。在全省首家关爱未成年人专业人大代表工作站引入高校专业化教育志愿者,为涉案困境未成年人提供立体式定制化救助帮扶。找准六大保护融合着力点。搭建矛盾化解多元渠道,积极践行新时代枫桥经验,受理群众来信、来访均做到件件有回复。推行司法救助+N模式 ,形成多元救助帮扶联动,兜底民生底线,切实为弱势群体照亮权益保障之路。

3.强化监督锚定主责主业,深耕高质效办好案五华基土

坚持法律监督主责主业,高质效办案本职本源,全面推进四大检察充分协调发展,努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义,当好更高水平法治中国建设的促进者和捍卫者。聚焦两个回归,落实推进刑事检察全过程参与、全流程监督刑事诉讼,推动侦查监督与协作配合工作机制实质化、规范化、体系化运行。多措并举强化精确监督能力,深层履职促进案结事了人和。加大虚假诉讼重点工作监督力度,重点排查涉及民间借贷、离婚财产分割等领域的案件,强化线索发现和调查核实手段,精准办理虚假诉讼案件。坚持案件化办理原则,行政违法行为监督不缺位、不越位,找准监督边界和介入时机,主动发挥权益救济功能。

4.纵深发展推进从严治检,锻造忠诚干净担当五华铁军

坚决扛稳全面从严管党治检政治责任,不断提升检察履职能力,全力锻造堪当时代重任的高素质检察队伍。坚持把严格落实第一议题制度作为强化检察人员思想淬炼的重要抓手,构建中心组领航、党支部扩面、党小组攻坚、青年理论学习小组赋能、线上平台点缀的立体化学习格局,制定《青年理论学习小组运行管理办法》,着力提高检察人员从政治上着眼、在法治上着力的能力。构建警示教育+风险防控+执纪监督三位一体的防腐拒变体系,严格抓好三个规定落实,常态化开展警示教育、职务犯罪庭审观摩、廉政家访等活动20余次,着力营造风清气正、干事创业的良好生态。以办案质效作为评价标杆和警示红线,常态化开展 检察官讲堂”“案例复盘会。强化典型案例培育顶层设计,建立 案前指引 + 案中打磨 + 案后评审全流程培育机制,以典型案例引领办案导向、提升队伍专业素养。以系统化培养体系推动年轻干警从 学历优势履职优势转变。制定《关于新时代检察人才培养的若干措施》《检察官助理分阶段培养暂行办法》等机制,依托鹿鸣讲堂”“半月学”“五检微光等培训方式,打通青年苗子业务骨干领军人才的阶梯式成长通道,深化探索检察官助理职业化、专业化发展路径。

下一步,五华区检察院将始终坚持党对检察工作的绝对领导,围绕十五五规划大局,紧扣区委中心工作部署,持续强化法律监督主责主业,以高质量检察履职服务五华区经济社会高质量发展。

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入,《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市五华区人民检察院2025年度收入合计33,593,283.98元。其中:财政拨款收入29,930,835.31元,占总收入的89.10%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费);无经营收入;无附属单位上缴收入其他收入3,662,448.67元,占总收入的10.90%

与上年相比,收入合计增加764,610.70元,增长2.33%。其中:财政拨款收入增加508,906.43元,增长1.73%;无上级补助收入;无事业收入(含教育收费);无经营收入;无附属单位上缴收入其他收入增加255,704.27元,增长7.51%。主要原因:一是2025年财政拨款开支经费的编制内实有人员数较2024年增加,故人员经费等相应的财政拨款收入较上年增加;二是2025年其他收入存在死亡抚恤金拨款,2024年无该项资金。

二、支出决算情况说明

昆明市五华区人民检察院2025年度支出合计33,367,376.36元。其中:基本支出26,614,302.15元,占总支出的79.76%;项目支出6,753,074.21元,占总支出的20.24%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计增加835,956.73元,增长2.57%。其中:基本支出增加1,441,687.82元,增长5.73%;项目支出减少605,731.09元,下降8.23%无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。主要原因:一是2025年编制内实有人员数较2024年增加,故人员经费等相应的基本支出较上年增加;二是2025年开展项目较2024年减少2025年部分项目根据合同约定,涉及跨年支付资金,即本年结转资金增加,故相应的项目支出较上年减少。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区人民检察院机构正常运转的日常支出26,614,302.15元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,617,800.08元,占基本支出的92.50%;办公费、印刷费、水电费等公用经费1,996,502.07占基本支出的7.50人均公用经费支出26,620.03元。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障昆明市五华区人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6,753,074.21元。其中:基本建设类项目支出0.00元。主要项目开支及开展工作情况:

检察业务综合保障经费1,469,522.10元,主要用于:是检察业务宽带专线邮电费开支,保障日常办案需求是保障检察办案业务委托第三方个人或机构辅助办案的劳务费及委托业务费开支,例如邀请听证员等参与办案活动,促进案件公开透明办理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市五华区人民检察院2025年度一般公共预算财政拨款支出29,930,835.31,占本年支出合计的89.70%。与上年相比增加508,906.43元,增长1.73%完成年初预算的142.68%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,年初无此项预算

2.外交(类)支出0.00元,年初无此项预算

3.国防(类)支出0.00元,年初无此项预算

4.公共安全(类)支出25,859,750.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.40%,完成年初预算的151.54%。主要用于工资福利支出17,375,075.50元;办公费、差旅费、维修(护)费等商品和服务支出7,005,237.38元;设备购置等资本性支出1,479,438.00。造成预决算差异的主要原因是年中追加该项经费

5.教育(类)支出0.00元,年初无此项预算

6.科学技术(类)支出0.00元,年初无此项预算

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,年初无此项预算

8.社会保障和就业(类)支出1,500,077.59元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%完成年初预算的102.89%。主要用于在职人员基本养老保险缴费、工伤保险缴费和失业保险缴费支出,具体为机关事业单位基本养老保险缴费支出1,479,728.96 元,其他社会保障缴费20,348.63。造成预决算差异的主要原因是2025年调入1名干警,2025年实际缴纳基本养老保险和工伤保险费用增加

9.卫生健康(类)支出1,318,414.21元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%,完成年初预算的102.21%。主要用于缴纳在职人员医疗保险费,具体为职工基本医疗保险缴费740,426.21元,公务员医疗补助缴费523,215.68元,其他行政事业单位医疗支出54,772.32元。造成预决算差异的主要原因是2025年调入1名干警,2025年实际缴纳医疗保险费用增加

10.节能环保(类)支出0.00元,年初无此项预算

11.城乡社区(类)支出0.00元,年初无此项预算

12.农林水(类)支出0.00元,年初无此项预算

13.交通运输(类)支出0.00元,年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,年初无此项预算

16.金融(类)支出0.00元,年初无此项预算

17.援助其他地区(类)支出0.00元,年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,年初无此项预算

19.住房保障(类)支出1,252,592.63元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%,完成年初预算的107.50%主要用于缴纳在职人员住房公积金。造成预决算差异的主要原因是2025年调入1名干警,年底清算追加在职人员住房公积金

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,年初无此项预算

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,年初无此项预算

23.其他(类)支出0.00元,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,年初无此项预算

25.债务付息(类)支出0.00元,年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为412,300.00元,决算为224,524.56元,完成年初预算的54.46%支出决算较上年增加120,048.14元,增长114.90%

因公出国(境)费用支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为120,000.00元,决算为119,800.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的53.36%,完成年初预算的99.83%;公务用车运行维护费支出年初预算为255,000.00元,决算为103,724.56元,占财政拨款三公经费总支出决算的46.20%,完成年初预算的40.68%;公务接待费支出年初预算为37,300.00元,决算为1,000.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.45%,完成年初预算的2.68%

因公出国(境)费用支出决算0.00元,上年无此项支出公务用车购置费支出决算较上年增加119,800.00元,增长100.00%公务用车运行维护费支出决算较上年增加248.14元,增长0.24%公务接待费支出决算1,000.00元,较上年无变化;具体是国内接待费支出决算1,000.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年无变化国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为412,300.00元,支出决算为224,524.56元,完成年初预算的54.46%支出决算较上年增加120,048.14元,增长114.90%

一般公共预算财政拨款三公经费支出中:因公出国(境)费用支出年预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年预算为120,000.00决算为119,800.00元,完成年初预算的99.83%;公务用车运行维护费支出年预算为255,000.00元,决算为103,724.56元,完成年初预算的40.68%;公务接待费支出年预算为37,300.00元,决算为1,000.00元,完成年初预算的2.68%2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是严格管理公务用车,节约公务用车运行费,故公务用车购置费及公务用车运行维护费小于预算数;二是2025年度严格执行公务接待费的开支范围和标准,厉行节约反对浪费,严控公务接待批次,故公务接待费决算数小于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费用支出决算0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算增加119,800.00元,增长100.00%;公务用车运行维护费支出决算增加248.14元,增长0.24%;公务接待费支出决算1,000.00元,较上年无变化具体是国内接待费支出决算1,000.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年无变化国(境)外接待费支出决算0.00元,上年无此项支出2025年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因是:全省检察系统的公务用车购置费实行总额管理,按照轻重缓急和车辆老旧程度逐年进行更新,根据购置计划,昆明市五华区人民检察院的车辆更新数量较上年增加,导致公务用车购置费增加。

一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因、情况是部分执法执勤车辆老旧报废后,按照保障工作需要,根据云财政法函〔202518号《云南省财政厅关于检察机关执法执勤用车处置更新审核意见的函》2025年共购置执法执勤用车1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于检察办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次19人(其中:外事接待人次0人)。主要用于检察业务学习交流发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市五华区人民检察院2025年机关运行经费支出1,861,605.17元,比上年减少463,183.50元,下降19.92%,主要原因是严格落实过紧日子要求,厉行节约,主动压缩公用经费支出,故2025年机关运行经费支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、工会经费等一般公共预算财政拨款公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末,昆明市五华区人民检察院资产总额8,432,765.68元,其中,流动资产2,778,743.95元,固定资产5,374,685.29元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产278,283.96元(净值),其他资产1,052.48元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加526,695.29元,其中固定资产增加471,921.39元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆1辆,账面原值154,300.00元;报废报损资产260项,账面原值1,315,880.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋54.45平方米,账面原值29,114.60元,实现资产使用收入11,994.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,单位政府采购支出总额5,011,583.25元,其中:政府采购货物支出1,411,399.50元;政府采购工程支出458,000.00元;政府采购服务支出3,142,183.75元。授予中小企业合同金额2,191,829.50元,其中:授予小微企业合同金额1,553,721.50元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表(公开13表—公开15)

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

决算公开附表

决算国有资产使用情况表

决算绩效自评报告


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